|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Nákup jedálenských stoličiek
|
17 963.39 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
27.02.2019 |
31.05.2019 |
27.02.2019 |
|
Hotelová akadémia Jána Andraščíka |
|
|
21.02.2019 |
|
Objednávka |
001/16
|
Predplatné časopisu Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2016
|
49,50 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Vydav. AJFA + AVIS, s. r. o. |
Hotelová akadémia Jána Andraščíka |
RNDr. Eva Čajková, PhD. |
riaditeľka školy |
05.01.2016 |
|
Faktúra |
R-400/20
|
spotreba elektr.energie 11/20
|
199,90 |
s DPH |
|
5100280577
|
07.12.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Bardejov |
Ing. Helena Ferková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
R-395/20
|
Umábvačka D-Wasch50T
|
1 566.00 |
s DPH |
111/20
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Ján Chovanec |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Bardejov |
Ing. Helena Ferková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
R-396/20
|
údržbársky materiál
|
272,30 |
s DPH |
|
1/2013
|
02.12.2020 |
|
|
|
Dušan Hoclar-Univerzal Priemyselný tovar |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Bardejov |
Ing. Helena Ferková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
R-397/20
|
Dezinfekčné, hygienické a čistiace prostriedky
|
106,13 |
s DPH |
084/20
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Bardejov |
Ing. Helena Ferková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
R-398/20
|
internet
|
11,50 |
s DPH |
|
0035535590
|
03.12.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Bardejov |
Ing. Helena Ferková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
R-399/20
|
spotreba elektr.energie 11/20
|
1 406,05 |
s DPH |
|
5100280577
|
07.12.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Bardejov |
Ing. Helena Ferková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
R-402/20
|
tel.služby
|
73,10 |
s DPH |
|
1003411043
|
07.12.2020 |
|
|
|
Spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Bardejov |
Ing. Helena Ferková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
R-401/20
|
spotreba elektr.energie 11/20
|
554,57 |
s DPH |
|
5100280577
|
07.12.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Bardejov |
Ing. Helena Ferková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
R-393/20
|
papierové utierky
|
82,51 |
s DPH |
|
132277
|
27.11.2020 |
|
|
|
CWS- Boco Slovensko, s.r.o. |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Bardejov |
Ing. Helena Ferková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
R-403/20
|
plyn 11/20
|
2 523,42 |
s DPH |
|
Z201852648_Z
|
08.12.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Bardejov |
Ing. Helena Ferková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
R-404/20
|
telefón 11/20
|
50,56 |
s DPH |
|
1170373992
|
08.12.2020 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Bardejov |
Ing. Helena Ferková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
R-405/20
|
FBA-adsl. prístup
|
58,80 |
s DPH |
|
1170373992
|
08.12.2020 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Bardejov |
Ing. Helena Ferková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
R-406/20
|
telefón 11/20
|
1,76 |
s DPH |
|
1170373992
|
08.12.2020 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Bardejov |
Ing. Helena Ferková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
R-407/20
|
teplo 11/20
|
4 085,75 |
s DPH |
|
15/2006
|
09.12.2020 |
|
|
|
BARDTERM, s.r.o. |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Bardejov |
Ing. Helena Ferková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
R-394/20
|
voda, stočné,zrážkové vody
|
307,45 |
s DPH |
|
10-000147422PO2018
|
30.11.2020 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Bardejov |
Ing. Helena Ferková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
R-392/20
|
8 ks notebookov HP 250 G7
|
4 952.00 |
s DPH |
110/20
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Dávid Vorčák |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Bardejov |
Ing. Helena Ferková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
R-409/20
|
záloha plyn 12/20
|
107,00 |
s DPH |
|
Z201852648_Z
|
01.12.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Bardejov |
Ing. Helena Ferková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
|
Objednávka |
011/21
|
Chlieb a pečivo 1. polroku 2021
|
900,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
LK-TEAM, s.r.o. |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Bardejov |
Ing. Helena Ferková |
riaditeľka školy |
08.01.2021 |